2015年12月7~8日(rì)對公司各(gè)部門進行了年終(zhōng)內部審核,本次內審的(de)目的在於驗證本公司質量和食品安全管理體係是否符(fú)合ISO9001:2008標準、ISO22000:2005標準要求;公司質量和食品安全管理體係運行是否(fǒu)有效,以迎(yíng)接第三方的監督審核。

此次審(shěn)核由公(gōng)司各部門內審(shěn)員組(zǔ)成內審組,依據ISO9001:2008標準、ISO22000:2005標準、質量手冊、程序文(wén)件,對全公(gōng)司涉及質量體係的所有部門進行了為期(qī)2天的檢查。在公司總經理重視和被審核部門的全力(lì)配合下,審核(hé)工作順利進行,按計劃完成了全部審核任務。
在審核過程中,內審組嚴格按照(zhào)標準要求,通過交談,查(chá)閱文件(jiàn)、記錄,現場觀測等方法,以客觀公正的態度,認真收(shōu)集客觀證據,嚴格進行審核。審核共發現32個一般問(wèn)題,1個一般不符合項。其中,采購部:
5個一般問題;人(rén)行部: 5個一般問題;銷售部:6個一般問題;品管部:5個一般問題;生產部:
5個一(yī)般問題;技(jì)術部:6個(gè)一般問題,1個一般不符合項。通過內(nèi)審,未發現嚴重不符合項、嚴重(chóng)不合格項。
審核結果表(biǎo)明:公司的質量管理(lǐ)體係在審核範圍內符合(hé)審(shěn)核準(zhǔn)則(zé)並(bìng)達到實施。公司兩大(dà)體係(xì)有效、平穩(wěn),各部門去年內審中發現(xiàn)的(de)問題都得到了一定程度的改進。各(gè)部門質量和食品安全管理分目標的實現和(hé)考(kǎo)核月月落實,公司管理總目標(biāo)得(dé)以實(shí)現;公司的體係運行取得明顯實效。但隨著體係運行範圍的逐漸深入和完善,也存在出一些問題,主要體現在:4.2.3文件控製;4.2.4記(jì)錄控製;6.2.2能(néng)力、培訓和意識;8.4數據分析。
對檢查(chá)出的問題和不足,內(nèi)審組及時對被審核部門(mén)提出了整改意見和(hé)建議,並將就(jiù)糾正(zhèng)措施的執行情況進行密切跟蹤(zōng)。